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U8盤庫損益 u8系統(tǒng)庫存不足怎么辦

u8損益類賬戶累計(jì)發(fā)生怎么設(shè)置

進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái),打開財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-》總賬-》期末-》轉(zhuǎn)賬生成。

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還有一個(gè)方法,就是Lfs的函數(shù),公式中定義年,這個(gè)公式每年需要改一次。

在期末(月末、季末、年末)損益類科目累計(jì)余額需轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,結(jié)轉(zhuǎn)后這些賬戶的余額應(yīng)為零。按月結(jié)轉(zhuǎn)的話,科目里只有本年利潤。月末損益科目處理方法:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤。

損益類科目期初余額及累計(jì)借貸方該怎么錄入 損益類科目期初余額應(yīng)該是 零 按月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤;累計(jì)借貸方該怎么錄入,在期初余額窗口,錄入借貸方累計(jì)發(fā)生額。期初期末余額均為零。

首先進(jìn)行轉(zhuǎn)帳定義,然后進(jìn)行轉(zhuǎn)帳生成,系統(tǒng)就可以自動(dòng)生成憑證。匯兌損益的比較簡(jiǎn)單,只要在轉(zhuǎn)賬定義中把損益類科目前的本年利潤科目編碼都添上,就可以了。

首先,需要先登錄用友系統(tǒng),輸入賬戶名,賬號(hào)密碼,然后選擇需要登錄的賬套、日期,點(diǎn)擊登錄。在系統(tǒng)的左邊打開業(yè)務(wù)導(dǎo)航---業(yè)務(wù)工作---財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)---總賬---期末---轉(zhuǎn)賬定義,然后選擇轉(zhuǎn)賬生成,如圖所示。

在用友U8里,怎樣做(損益結(jié)轉(zhuǎn).收入.支出各

1、總賬,期末,轉(zhuǎn)賬定義,在本年利潤科目中,填寫4103后,點(diǎn)確定。再在轉(zhuǎn)賬生成中,點(diǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)即可。

2、在用友U8里,怎樣做(損益結(jié)轉(zhuǎn).收入.支出各 總賬,期末,轉(zhuǎn)賬定義,在本年利潤科目中,填寫4103后,點(diǎn)確定。 再在轉(zhuǎn)賬生成中,點(diǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)即可。

3、在導(dǎo)航中找到記賬的按鈕,點(diǎn)擊一下彈出對(duì)話框,點(diǎn)擊記賬,然后成功記賬 點(diǎn)擊期末按鈕,在期末轉(zhuǎn)賬的談話框中選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊全選會(huì)生出一張憑證,留存下來就可以。

4、先做好一月的憑證-切換用戶審核-記賬(直接點(diǎn)記賬再下一步到最后)-損益結(jié)轉(zhuǎn)(期間損益結(jié)轉(zhuǎn),選擇1月,收入,生成收入結(jié)轉(zhuǎn),同理生成支出結(jié)轉(zhuǎn))-審核這2張憑證-記賬-結(jié)賬(直接點(diǎn)結(jié)賬,下一步到最后)然后3月同上。

5、點(diǎn)擊“期末/轉(zhuǎn)帳生成”,在彈出的對(duì)話框中選擇末項(xiàng)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”,并點(diǎn)擊右上方“全選”,然后點(diǎn)擊“確定”,即生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證。

6、要看是什么版本,1之前的,需要到系統(tǒng)管理建立年度帳,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。如果1以后版本,可以直接用2015-01-01登錄,到總賬-設(shè)置-期初余額,點(diǎn)擊開帳,然后結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)前一定記得備份。

U8損益類科目有余額怎么處理呢

用友u8結(jié)轉(zhuǎn)損益具體操作方法:先設(shè)置好期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄:期末--轉(zhuǎn)賬--轉(zhuǎn)賬設(shè)置--期間損益--轉(zhuǎn)入科目設(shè)置為本年利潤;期末--轉(zhuǎn)賬--轉(zhuǎn)賬生成 選擇“期間損益”結(jié)轉(zhuǎn),生成相應(yīng)的作主。

刪除手工填制的損益類結(jié)轉(zhuǎn)憑證,否則會(huì)與月末轉(zhuǎn)賬時(shí)自動(dòng)生成的憑證重復(fù),從而導(dǎo)致?lián)p益類科目還是有余額,且財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不正確。資產(chǎn)負(fù)債表則反映在會(huì)計(jì)期末的資產(chǎn)、負(fù)債及所在者權(quán)宜的情況,所以說它是個(gè)靜態(tài)的報(bào)表。

前提:其他憑證都已經(jīng)記賬。期末,損益類科目的余額將全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤“中,結(jié)轉(zhuǎn)后,損益科目余額為零。這一過程即為會(huì)計(jì)上的損益結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)會(huì)計(jì)制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn)。

期間損益”中選科目??梢宰约憾x,放大鏡點(diǎn)進(jìn)去把空白的本年利潤科目代碼錄入即可。期末,損益類科目的余額將全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”中,結(jié)轉(zhuǎn)后,損益科目余額為零?!捌谀薄稗D(zhuǎn)賬生成” →“損益科目”點(diǎn)全選,確定。

待處理財(cái)產(chǎn)損益期末余額處理方法如下:介紹 “待處理財(cái)產(chǎn)損益”科目,是核算公司在清查財(cái)產(chǎn)過程中查明的各種財(cái)產(chǎn)物資的盤盈、盤虧和毀損,會(huì)計(jì)科目編碼為1901。

在結(jié)賬前,必須把損益類科目的期間發(fā)生額或余額通過手工填制或通過自定義轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)入本利利潤科目或未分配利潤科目,使該類科目的余額為零。

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