取消生產(chǎn)訂單,您可以使用T代碼:CO13。輸入訂單號,然后單擊頂部的刻度線.系統(tǒng)將提示您確認操作。系統(tǒng)將詢問您是否要繼續(xù),單擊是繼續(xù)。

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首選是問問你們的老同事,或者IT部門的SAP支持的同事。
Sap的重置與取消,只需要打開之后在軟件里面找到相關的程序,進行軟件的設置取消。也可以在里面進行相關數(shù)據(jù)的備份重置。
第一種方法,消耗完所有的庫存,清掉采購申請、采購訂單、計劃訂單、預留等一系列涉及到單位的單據(jù),然后在物料主數(shù)據(jù)里修改。
中選擇發(fā)票方字段。更改之后,可以讓應付賬款掛到正確的供應商上,不會影響財務記錄。我是財務的,曾有過這種情況(材料已經(jīng)消耗掉了,如果逐步調整,就需要如樓上所說,先虛增庫存/退貨/改采購訂單/收貨/最后虛減,)。
可以改,但是非常的麻煩。因為要把物料當月庫存沖銷到零。首先要沖銷所有貨物移動,包括發(fā)貨和收貨,沖銷時還要保證有庫存可以沖銷。
流程很簡單,按照公司要求填寫物料更改申請表,報相關領導審批后上報給SAP主管,然后他會在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行物料號及相關信息的更改。
看你物料主數(shù)據(jù)上要修改的什么內(nèi)容:有一些是改不掉的。如,基本單位填錯,刪除或者凍結物料,通知采購換料號重新下單。有一些通過其他TCODE改,如會計視圖的價格控制類型,可以修改。
更改物料號的評估類。先判斷是否需通過修改物料類型修改評估類(MMAM),這種情況是指物料類型選擇錯誤導致評估類也錯誤,此時可以通過MMAM修改物料類型來修改評估類。
1、一般來說,如果入庫或出庫的單據(jù)錄錯了,通常有以下處理:修改原單據(jù)。紅字沖賬,重新錄入正確的單據(jù)。
2、這種情況可以解決:1)如果是當月的情況,可以將錯誤的出庫單刪除,重新做一張正確的入庫單。
3、假設你是上線期初數(shù)據(jù)導入出錯,可以用561或則562調整,假設用戶業(yè)務操作導致錯誤,不跨月的情況下,可以將業(yè)務數(shù)據(jù)逆推,重新做一次。不建議直接從系統(tǒng)角度修改庫存數(shù),假設庫存數(shù)量差異很大,建議盤點調整。
4、入庫單寫錯作廢方法: 收回原入賬單作廢再重新開具。 直接在原單據(jù)上修改 找相關負責人簽字。
當前文章:關于sap系統(tǒng)發(fā)錯貨了的信息
轉載來源:http://chinadenli.net/article32/desjhpc.html
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