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關(guān)于sap財務(wù)系統(tǒng)發(fā)票過賬的信息

如何在SAP中先預(yù)制發(fā)票,經(jīng)過一系列審批才真正過帳?

過賬在編制會計分錄后,把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。過賬時要嚴(yán)格按照會計分錄所規(guī)定的應(yīng)記賬戶、應(yīng)記方向、應(yīng)記金額進(jìn)行,否則就會發(fā)生錯誤。

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用MIR7命令,做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳,即為預(yù)制發(fā)票。

對預(yù)制的會計憑證,可以通過事務(wù)碼 FBV3 進(jìn)入憑證界面,點擊 過賬 按鈕(就是保存圖標(biāo)的按鈕)進(jìn)行過賬,也可以通過 FBV0 事務(wù)碼根據(jù)條件得到預(yù)制憑證的清單,進(jìn)行 批量過賬 。

在未過賬之前,用戶可以對預(yù)制發(fā)票做修改或者刪除。

在做發(fā)票校驗時,如果庫存消耗完了,就直接計入差異了。所以,雖然SAP處理了這個價格差異的問題,但是對成本來說,其實還是不精確的。特別是當(dāng)采購差異很大時。

貸:銀行存款或者別的什么現(xiàn)金等,這就是從借貸方看發(fā)票校驗。從業(yè)務(wù)來看,發(fā)票校驗實際上是表示供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開出,提交到了客戶方,需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入,同時進(jìn)行尾差的調(diào)整。至于后來的清賬,其實就相當(dāng)于交錢。

sap預(yù)制采購發(fā)票可以跨月過賬嗎

不能,只有審核通過的憑證才會到系統(tǒng),一般先預(yù)制,然后審批權(quán),再過賬。

過賬日期肯定是遲于單據(jù)憑證的日期的,但不會超過該月。因為會計記賬的順序是:原始憑證——》記賬憑證——》明細(xì)賬和總賬——》報表,后面事項的日期肯定要比前面事項的日期遲。

如果退貨的標(biāo)準(zhǔn)成本沒有變動,切采購的物料 沒有采購差異,那么就不會影響成本。不過就算影響成本,問題也不大,正常的標(biāo)準(zhǔn)成本的物料都會有差異,最后會被匯總分?jǐn)偟簟?/p>

過賬就是發(fā)貨記賬,一般會產(chǎn)生物料憑證和對應(yīng)的財務(wù)憑證,且對應(yīng)的財務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務(wù)而定)。過賬在編制會計分錄后,把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。

即將過賬,但是還沒有過賬的,比如采購了一個東西,然后收到了對方開的發(fā)票,那么就由采購的人做一個預(yù)制憑證,但是這個憑證需要財務(wù)來確定,最后過賬,產(chǎn)生會計憑證。

T-CODE FB08沖銷,沖銷原因選擇04紅沖,這樣設(shè)置的??梢詫崿F(xiàn)跨期間沖銷。具體什么名字你們自己怎么起的不知道。

sap.預(yù)制發(fā)票中的付款條件代碼,過賬后就清空了

復(fù)原步驟打開SAP系統(tǒng)。在檢索框里輸入代碼MIR7。進(jìn)入的第一個界面輸入后按回車,進(jìn)入下一屏幕點擊刪除后,屏幕左下角提示返回主界面。

從你的角度來看,過賬,單純實際的程就是把財務(wù)數(shù)據(jù)寫到表里了,相對財務(wù)模塊的其他動作,比如你預(yù)制憑證、暫存憑證,只是占了一個坑,沒那個啥。

原因代碼無非是人為標(biāo)記的用來標(biāo)識現(xiàn)金用途的代碼而已;這個只會影響到現(xiàn)金流量表。既然是人為標(biāo)記,就和你過賬不過帳沒什么關(guān)系;即使過賬了,到行項目里面做個批量更改,改正過來就可以了。不需要做沖銷。

本文題目:關(guān)于sap財務(wù)系統(tǒng)發(fā)票過賬的信息
URL鏈接:http://chinadenli.net/article32/deoddpc.html

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