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sap系統(tǒng)怎么沖賬的簡單介紹

sap mr8m已沖銷的發(fā)票憑證如何反沖銷,或者清帳

先用FB-08沖回去,如果涉及往來,就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作,選擇重置并沖銷,然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

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原則:

通過后勤產(chǎn)生的會計憑證,只能夠通過沖銷相應(yīng)的物料憑證(后勤憑證)來達(dá)到?jīng)_銷會計憑證的目的,固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷,只可做一個相反的會計憑證來調(diào)整。

沖銷憑證:

為了更正錯誤憑證所產(chǎn)生的錯賬而制作的憑證,與錯誤憑證的借貸科目、余額相同,但余額為負(fù)值。

沖銷憑證步驟:

操作環(huán)境:MacBook,macOS(10.15.7)系統(tǒng),SAP系統(tǒng)軟件

打開“填制憑證”的界面,在下月第一張憑證的界面點(diǎn)擊“制單”-“插入憑證”菜單,隨便填制一張憑證,后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

在新生成的1號憑證界面點(diǎn)擊“制單”-“作廢”,后點(diǎn)擊“制單”-“整理憑證”。

不要整理憑證斷號。

依次點(diǎn)擊“總賬”-“設(shè)置”-“選項”菜單,勾選憑證編號方式為“手工編號”。

打開“填制憑證”的界面,點(diǎn)擊“制單”-“沖銷憑證”菜單,輸入需要沖銷的憑證信息。

點(diǎn)擊確定之后會生成一張沖銷憑證,修改憑證號為0001。

拓展資料:

發(fā)票:

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中,所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證,是會計核算的原始依據(jù),也是審計機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證,發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了,不能證明款項是否收付。

發(fā)票的種類:

普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。

普通發(fā)票:主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用,增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成。前者適用于某個行業(yè)和經(jīng)營業(yè)務(wù),如商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、商業(yè)批發(fā)統(tǒng)一發(fā)票、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售統(tǒng)一發(fā)票等;后者僅適用于某一經(jīng)營項目,如廣告費(fèi)用結(jié)算發(fā)票,商品房銷售發(fā)票等。

增值稅專用發(fā)票是實施新稅制的產(chǎn)物,是稅務(wù)部門根據(jù)增值稅征收管理需要而設(shè)定的,專用于納稅人銷售或者提供增值稅應(yīng)稅項目的一種發(fā)票。

專用發(fā)票既具有普通發(fā)票所具有的內(nèi)涵。同時還具有比普通發(fā)票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務(wù)收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項稅額的合法證明,是購貨方據(jù)以抵扣稅款的法定憑證,對增值稅的計算起著關(guān)鍵性作用。

sap期初庫存導(dǎo)入沖銷

應(yīng)付票據(jù)商業(yè)銀行承兌四存貨在導(dǎo)庫存數(shù)量之前必須先按sd提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入方式為catt維護(hù)會計視圖1中的標(biāo)準(zhǔn)價格評估類及成本視圖1中的物料源庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點(diǎn)的實物庫存數(shù)量由sd模塊導(dǎo)入 SAP 期初上線導(dǎo)入步驟 (一)數(shù)據(jù)整理及導(dǎo)入 提供前月結(jié)帳完畢后的完整的資產(chǎn)負(fù)債表。 財務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入順序: (1) 維護(hù)尚未存在的供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù),注意相同供應(yīng)商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號; (2) 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細(xì)導(dǎo)入,檢查無誤后過帳到總帳; (3) 應(yīng)收/應(yīng)付明細(xì)未清項目導(dǎo)入,要求進(jìn)行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項和總帳科目余額導(dǎo)入; 注釋:(未清項:指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結(jié)清或核銷掉。 在清帳或核銷 過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合 計金額。 )(5) 財務(wù)對帳,如果存在差異,財務(wù)手工調(diào)帳。 (6) 財務(wù)關(guān)帳 (7) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)束后將期初導(dǎo)入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結(jié) (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結(jié)帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設(shè)置的總帳科目余額單列 手工錄入會計憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結(jié)帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結(jié)帳日的科目余額 錄入會計憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據(jù)科目余額 1.一般總賬科目:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌”、“應(yīng)收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項明細(xì)管理, 提供前月結(jié)帳日的總帳科目余額, 錄入會計憑證分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:9999999999 2. 貸:應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數(shù)據(jù)導(dǎo)入的步驟: (1) 在導(dǎo)庫存數(shù)量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng), 導(dǎo)入方式為 CATT,維護(hù)會計視圖 1 中的標(biāo)準(zhǔn)價格、評估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點(diǎn)的實物庫存數(shù)量,由 sd 模塊導(dǎo)入。 產(chǎn)生的庫存計 價金額為:庫存數(shù)量 × 標(biāo)準(zhǔn)價格,憑證分錄為: 借:庫存商品科目

sap報工怎么沖銷?

取消生產(chǎn)訂單的報工

3.1 完成該步驟的SAP角色名稱

生產(chǎn)部門專職人員

3.2 SAP菜單路徑

SAP菜單=后勤=生產(chǎn)=車間現(xiàn)聲控制=確認(rèn)=回車=快速輸入=取消

3.3 SAP事務(wù)代碼

CO13

3.4 操作細(xì)節(jié)描述

范例:在系統(tǒng)中以取消主產(chǎn)品“W002B(臨時庫表,SST-25-IM)”的生產(chǎn)訂單(之前創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單1000106)的一次報工為例。

根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖

雙擊CO13進(jìn)入界面。

直接回車進(jìn)入界面,顯示出整個訂單的報工明細(xì),如下圖所示

勾選中所要取消的報工,然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面,將取消報工的原因記錄好。

本文名稱:sap系統(tǒng)怎么沖賬的簡單介紹
文章轉(zhuǎn)載:http://chinadenli.net/article26/ddeogjg.html

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