如果生成交貨單沒有過賬的話,VL02N是可以進行數量修改的;但是如果已經交貨過賬以后VL02N不能修改交貨數量。只能將相應的憑證沖銷以后,重新修改再進行過賬。

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在未發(fā)貨過賬時,外向交貨單可用VL02N進行修改,并可在修改狀態(tài)下進行刪除;如果進行了過賬操作,則既不能進行修改,也不能立即刪除,只有先進行憑證沖銷,才能對交貨單做修改和刪除操作。沖銷操作的事物碼是VL09。
SAP中VL02N中的數據是意思如下:是事實或觀察的結果,是對客觀事物的邏輯歸納,是用于表示客觀事物的未經加工的原始素材。數據可以是連續(xù)的值,比如聲音、圖像,稱為模擬數據。也可以是離散的,如符號、文字,稱為數字數據。
進一步講,如果認為客戶交貨單VL02N先過賬到“客戶退回”狀態(tài)然后再執(zhí)行三組轉移的做法不妥當,那么應該修改SD的定制,VOV6找到退貨的schedule line category,把默認的651變更為653/655/657中的任何一個即可。
1、收集材料單,入庫單,與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口,做好協調工作。確定最合適你公司材料成本計算方法:先進先出,后進先出,加權平均等。建立材料明細賬,確定產品分類。
2、“A公司下有3個公司代碼,X、Y、Z;創(chuàng)建會計科目表CACN,并將CACN分配給了X、Y、Z這3個公司。
3、sap財務系統(tǒng)做賬流程,首先安裝sap財務軟件,開賬套建賬,設置本單位所用科目,基礎數據錄入后,兩邊平衡,啟用賬套,根據原始憑證,開始錄入憑證,分科分類。
進入SAP軟件主頁,可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后,需要點擊總賬科目的相關按鈕。這個時候,需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。
傳統(tǒng)方式是打印付款單據,比如:套打電匯通知單或支票;有些企業(yè)打印出付款清單,由出納人員直接填寫付款單據。
收集材料單,入庫單,與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口,做好協調工作。確定最合適你公司材料成本計算方法:先進先出,后進先出,加權平均等。建立材料明細賬,確定產品分類。
出納使用財務軟件做賬的流程 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
文章標題:關于sap系統(tǒng)過賬步驟的信息
文章源于:http://chinadenli.net/article23/dedoscs.html
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