1、做賬時增值稅跟報(bào)稅差2分,需要去查明什么原因?qū)е碌模胖涝撊绾巫稣{(diào)整分錄的。

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2、下月申報(bào)的時候,在增值稅納稅申報(bào)表附表一中多報(bào)一分錢就可以了(可能是增值稅納稅申報(bào)表附表,填寫的銷售數(shù)據(jù)后,稅額一般有幾分錢的差異,稅額要按增值稅開票系統(tǒng)上的稅額填寫)。
3、你好,建議以納稅申報(bào)表數(shù)字為準(zhǔn),調(diào)整賬面數(shù)。賬面銷項(xiàng)稅額與納稅申報(bào)表一致,調(diào)整不含稅收入金額。不含稅收入金額有尾差沒關(guān)系的。
4、賬上和報(bào)稅差一分錢有兩種處理方法:此次不作處理,有可能下次四舍du五入直接沖減回來;每次有四舍五入的時候,就每次作調(diào)整。報(bào)稅指向稅務(wù)部門申報(bào)并辦理有關(guān)納稅手續(xù)。納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)必須實(shí)行電子信息采集。
5、這個月分筆計(jì)算的應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)金分別為18168;18203;13744,這三筆計(jì)算完稅金后為14554,但是國稅軟件上顯示的是14555,這個相差一分錢,而且地稅已經(jīng)報(bào)上去了。
6、增值稅申報(bào)和賬上有一分錢差異,需要以哪個數(shù)據(jù)是正確的為準(zhǔn)來說處理。比如增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的,就需要對賬務(wù)處理情況做相應(yīng)調(diào)整,使得賬務(wù)處理情況與申報(bào)表信息一致。
金稅系統(tǒng)之前有測試卡,可以用于存儲測試數(shù)據(jù)。但是現(xiàn)在沒有測試卡了,所有傳遞到金稅的數(shù)據(jù)都被認(rèn)為是真實(shí)的。如果要測試接口的話,建議用真實(shí)的發(fā)票測試,即真的需要開票時再去測接口。
接口,就是數(shù)據(jù)接口,在兩個系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞,比如之前他們用的金蝶ERP系統(tǒng),現(xiàn)在上SAP了,就要把金蝶中的數(shù)據(jù),傳到SAP中來,這時,就需要你做一個SAP的接口來對接數(shù)據(jù)。做接口的方式通常是WEBSERVISE,IDOC這些方式。
采用被動式接口形式的優(yōu)點(diǎn):外部系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)的同步性也做得比較好,安全性方面也比主動式要好。但實(shí)現(xiàn)起來較為麻煩,需要有較強(qiáng)的SAP接口方面的知識。一般由專門的SAP實(shí)施顧問來完成這種開發(fā)。
支持ORACLE、SAP、Peoplesoft、用友、金蝶等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫連接 (2)金稅接口軟件文件導(dǎo)入:就是把一個包含有客戶信息和商品明細(xì)的EXCEL文件或TXT文件導(dǎo)入到開票系統(tǒng)中進(jìn)行開票。
1、進(jìn)入SAP軟件主頁,可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個新的界面以后,需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候,需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。
2、發(fā)生銷售退回的,做相反的會計(jì)分錄。隨同商品出售但單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際收到或應(yīng)收的金額。
3、如何做會計(jì)分錄?企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅科目 轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目。
4、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”會計(jì)分錄的做法如下:(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ;貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
5、就把應(yīng)交稅金掛著就可以 本月銷項(xiàng)稅額多過進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么做賬 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)交納增值稅。當(dāng)應(yīng)交納增值稅為正數(shù)時要交稅,為負(fù)數(shù)時則不交稅。
當(dāng)前題目:sap銷項(xiàng)稅小于金稅系統(tǒng)的簡單介紹
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